金蝶软件的反结账操作步骤如下:

1. 打开金蝶软件,并登录相应的账套。
2. 在软件界面中,找到财务管理模块,然后点击“凭证管理”或“结账管理”等相关选项。
3. 在凭证管理或结账管理界面中,找到已经结账的期间或凭证,选中需要反结账的数据。
4. 然后点击“反结账”或“取消结账”等相关按钮,系统会提示确认反结账操作。
5. 确认后,系统会将选中的数据进行反结账操作,恢复到未结账状态。
需要注意的是,在进行反结账操作前,请确保已经做好相应的备份,以防数据丢失或出现错误。如果不确定操作步骤,建议咨询金蝶软件的客服或相关技术支持人员。

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